В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 23 января 2012 года № 248 «О создании государственного учреждения «Назарбаев центр» и постановления Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2012 года № 338 «О некоторых вопросах многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев центр» Правительство Республики КазахстанПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 7. «Бюджетные программы»:
в подразделе 7.1. «Бюджетные программы»:
бюджетную программу 006 «Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная программа |
006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации |
||||||||
Описание | Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры, архивных учреждений |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия бюджетной программы |
Материально- техническое оснащение организаций культуры |
тыс. |
24 090 |
107 897 |
27 180 |
29 712 |
|||
Проведение капитального ремонта организаций культуры |
тыс. |
132 874 |
50 000 |
||||||
Материально- техническое оснащение архивных учреждений |
тыс. |
373 130 |
|||||||
Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны |
тыс. |
826 328 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт |
Ед. |
4 |
1 |
1 |
2 |
1 |
||
Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов |
Ед. |
102 |
46 |
51 |
51 |
||||
Ориентировочное количество приобретенной литературы |
Ед. |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
||||
Ориентировочное количество программного обеспечения |
Ед. |
26 |
|||||||
Ориентировочное количество приобретенного оборудования организаций культуры |
Ед. |
300 |
69 |
66 |
|||||
Ориентировочное количество приобретенного оборудования архивных учреждений |
Ед. |
120 |
|||||||
Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны |
Ед. |
56 |
|||||||
Показатели конечного результата |
Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием |
Ед. |
2 678 |
2485 |
2 367 |
2 301 |
|||
Проведение капитального ремонта объектов культуры |
Ед. |
2 |
1 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
77 180 |
29 712 |
«;
бюджетную программу 010 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная программа |
010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | ||||||||
Описание | Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия бюджетной программы |
Обеспечение функционирования музеев, музеев- заповедников |
тыс. |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
|
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко- культурного наследия |
ед. |
165 |
168 |
170 |
164 |
177 |
179 |
|
Показатели конечного результата |
Обеспечение сохранности историко- культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения Республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко- культурным наследием Казахстана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
«;
в подразделе 7.2 «Свод бюджетных расходов»:
строки:
«
ВСЕГО бюджетных расходов: |
57 090 567 |
23 836 490 |
67 566 368 |
62 512 262 |
17 285 307 |
13 510 606 |
|
Текущие бюджетные программы |
36 308 622 |
20 755 416 |
19 262 112 |
44 988 310 |
17 285 307 |
13 510 606 |
»
изложить в следующей редакции:
«
ВСЕГО бюджетных расходов: |
57 090 567 |
23 836 490 |
67 566 368 |
62 027 515 |
17 285 307 |
13 510 606 |
|
Текущие бюджетные программы |
36 308 622 |
20 755 416 |
19 262 112 |
44 503 563 |
17 285 307 |
13 510 606 |
«;
строку:
«
Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
637 508 |
77 180 |
29 712 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
77 180 |
29 712 |
«;
строку:
«
Обеспечение сохранности историко- культурного наследия |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 578 066 |
1 510 485 |
1 496 382 |
«;
изложить в следующей редакции:
«
Обеспечение сохранности историко- культурного наследия |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
«.
3. Администраторам республиканских бюджетных программ внести изменения в сводный план финансирования по обязательствам и платежам на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2012 года № 632
Корректировка показателей республиканского бюджета на 2012 год
тыс. тенге
ФГ |
АБП |
ПРГ |
Наименование |
изменения |
II. Затраты |
0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
461 140 |
||
104 |
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
461 140 |
||
011 |
Обеспечение деятельности Назарбаев центра |
461 140 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
23 607 |
||
104 |
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
23 607 |
||
004 |
Капитальные расходы подведомственных учреждений |
23 607 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
-484 747 |
||
235 |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
-484 747 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации |
-23 607 |
||
010 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
-461 140 |